ailucy      2023年10月16日 星期一 下午 22:18

同行都在看☝点击上方“蓝字”关注内部审计网  整编【采购审计】

审计实战 | 剖析“采购回扣”, 及7大应对措施(以商场为例)

【干货】牢记6大关注点,搞定各类实物采购审计!(附:物资采购内控调查问题清单

企业采购内部控制制度优化案例

采购内控:供应商评价管理,审计别忽视

采购管理必会用到的24个图解工具

水有多深!供应商选择审计:20个常见问题及24大审计程序(附案例解析)

集中采购管理失灵?6大措施,建议借鉴!

物资采购风险管理审计的思路及案例分析

采购业务内控在企业管理中的作用

干货分享:采购审计

采购与付款循环审计要点

企业物资采购招标审计的常见问题及建议

某集团公司采购审计方案

审计人员必知:询比价、议价业务实践总结

国有企业集中采购审计的几点思考

采购审计实务(思路、方案、案例)

采购价格审计方法

物资采购审计6大要素,55个核心关注点!

民营企业采购流程审计思路

公司采购常用8招判断供应商实力

采购审计典型经验案例

采购计划审计:所需资料、主要风险、审计内容

采购舞弊,应采取怎样的防控措施

如何控制采购回扣

【招投标审计】

完整的招标投标流程和步骤!

“低价中标、高价索赔”的审计对策

招标控制价审计常见的问题及处理建议

投标常犯的115个标书错误

围标、串标、陪标的50种情形!套路深,玩得真!

100个典型“串标”迹象

企业物资采购招标审计的常见问题及建议

【合同法务审计】

合同风险防控的60个救命点(建议收藏)

重大合同管理专项审计案例

合同审计的5大框架

合同结算条款与招标文件不一致怎么审?

合同审核要点(总结全面)

工程总承包合同审计9个要点

签订施工合同十大注意事项

企业如何进行合同管理内控审计

合同审计:关键3大步!

合同舞弊【经验分享

【生产存货仓储审计】

存货-在产品审计程序分享

存货审计的6大关注点与实战审计方法!

存货审计从何下手?

如何做好年终仓库盘点

工厂物料管理专项审计方案

存货管理和核算中常见的18种虚假形式

存货仓储审计,注意4大方面

生产循环审计经验总结

如何做好产品成本核算审计工作

业务循环审计的风险点及审计方法

存货审计的风险、难点、实务方法

仓库审计经验分享

【工程审计】

EPC工程总承包项目各阶段工作内容及文件要求,管理流程及主要过程图解

浅谈工程项目审计的几个重点和环节

【干货】工程审计到底审什么?最言简意赅的分享(收藏)

最新印发!第3201号内部审计实务指南——建设项目审计

工程结算失真的八大原因和审计的十大要点(建议收藏)

程结算审计与结算审核的区别

工程审计都审哪些方面?

工程量清单计价风险有哪些要注意

建设工程设计变更审计方法探讨(附案例)

干货分享:建设工程全过程跟踪审计重点(设计、招投标、施工阶段)

施工单位抬高工程造价六大手段,全是审计要点!

工程签证、进度款、结算审计要点

【审计】造成工程建设项目超概算的原因有哪些?

隐蔽工程怎么审计?

工程结算审计案例分享-方法和思路

工程结算审计的五大内容和八大法宝!

建设工程设计变更审计方法探讨(附案例)

16个结算典型争议案例,投标、造价都应该注意!

电力工程造价审计的难点与对策

基础设施建设项目绩效审计方法、步骤

工程量清单计价风险有哪些要注意

建设项目全过程跟踪审计5阶段35个核心要点(以高校为例)

工程结算审计5大重点

竣工决算审计的十个必审

干货!工程结算舞弊的11种表现,及化解方法

虚假工程审计技巧

【资产审计】

固定资产的审计思考及案例分析

如何做好企业无形资产的审计

固定资产审计的关键点及审计程序

行政事业单位资产管理审计技巧

如何防范无形资产错弊?

四方面入手做好固定资产审计

【成本费用审计】

最全费用审计技巧,审计人赶快收藏!

成本核算审计工作4大方面实务经验分享

常见费用检查方法和技巧

住房公积金审计的八个重点

研发费用专项审计应注意什么?

行政事业单位费用报销审批要素和流程案例

8项重点!公务支出、公款消费审计经验分享

高校科研经费使用中的常见问题

如何降低中国企业上市的成本?深度分析!

差旅费报销的稽查及审核要点

国企公务接待费审计应关注的重点

职工薪酬审计的常见错弊及检查方法与技巧

营销费用审计方法总结

如何规避费用报销内控风险

差旅费审计:常见问题、原因、整改建议

业务招待费审计

开展科技专项审计应关注的重点内容

【销售收入审计】

针对新收入准则审计应重点关注的7大事项

收入确认由总额法变更为净额法的原因及合理性分析【案例】

销售与收款循环审计流程与要点

网络游戏企业收入审计技巧和方法

销售审计审什么?

收入审计8大硬核方法

某制造企业的销售审计方案

内审人员如何做好销售审计

【人力审计】

人力资源审计审什么?怎么审?

人力资源与工资薪酬审计:资料清单、关键审计程序

【财务与税务审计】

新租赁准则的核心变化、会计处理及列报披露影响

浅析假发票主要种类及使用的检查方法

技术研发审计所需资料、审计思路与发现分享!建议审计了解

十种审计查账技巧经典汇总

IPO重点财务问题最全整理!

公司上市5大阶段工作详解(建议收藏)

财务报表中28条投资密码

最新8家企业IPO被否,这些问题成重点关注!

上市公司财务状况质量的综合分析方法

建议审计了解!最全面的资产负债表分析法总结

采购成本分析计算公式大全(建议收藏)

某私营电子公司财务管控案例分享

应收账款审计的18问

审计尽早了解!5大方面48条,IPO实务干货总结

一文读懂财务报表中的各种“猫腻”!

股权激励的8个误区!(含案例分析)

应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬常见舞弊

审计、投资人、做空者分别是怎么看财务报表的?

如何看懂银行流水、三大财务报表?

财务报表项目审计对照表

有关“长期借款”的四大关注点

IPO四大类37项重点财务问题分析

财务收支审计的主要内容和关注点

应收账款审计方法

企业内账外账审查攻略

往来账的审计技巧

其他应收款的审计方法

原始单据管理常见问题及审核要点

公司财务审计流程十步骤

效益审计与财务审计经验分享

科创板上市企业财务报表审计4大重点关注的问题

财务收支审计的“四个着力点”

会计凭证审计的方法与技巧

有关“长期借款”的四大关注点

预付账款业务的造假形式和识别技巧

内部财务审计工作流程

全面整理!报表科目审计常见差错、舞弊线索汇总(建议收藏)

【审计报告

让审计报告更有影响力的6条建议

审计报告中的11个低级错误,千万别犯!

如何出具高质量的审计报告?

在审计报告中沟通“关键审计事项”的注意事项

写出高水平审计报告的12个技巧

审计报告写作常见的几种典型错误提示

审计报告质量6大问题

企业破产清算审计报告的要点

【预算审计】

5大实务方法,搞定全面预算执行情况内部审计

预算编制审计应重点关注哪些内容?

部门预算审计:注意4大方面11个审计要点

部门预算执行审计的重点

中央部门预算绩效管理的4大难点及改进建议

【资金审计】

国资委:关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知

财政资金绩效审计重点关注内容

查账中重点账户的检查方法

现金业务的常见作假手法

定期存款的审计程序有哪些?(附审计监管案例)

货币资金审计常见问

形成“小金库”的13种方式

货币资金审计,谨防6大隐患

询证函的重要性

货币资金有哪些内控风险?

“小金库”内部审计的常用技术方法

审计函证的18个问题

【经责/任期审计】

离任审计 | 审计准备、方法、重点、结论可以这样做(实务干货,很全面!)

离任审计的程序

高校领导干部经济责任审计要点

“离任审计”—为什么审、审什么、怎么审?

离任审计报告

离任审计的重点在哪里?

经济责任审计的风险防范

浅析经济责任审计风险及对策

济责任审计工作方案

经济责任审计进点会的五点效应

经济责任审计实施三步

经济责任审计要重点把握4大方面

经济责任审计的八个误区及其思考

国企领导人员经济责任审计评价内容及方法

【IT审计】

网络游戏企业收入审计技巧及方法

内部审计:在网络安全领域,守好自己的责任田

互联网企业审计经验分享

IT审计案例:某集团数据治理审计

【反舞弊审计】

董事长和财务总监被惨罚10倍年薪!首例上市公司财务造假适用新证券法诞生!销售舞弊案例分析及内控防范

震惊!上市公司财务内鬼涉嫌职务侵占6900余万!这家公司的内审去哪儿了?

中信国安偷偷造假7年,股价暴跌85%,19万股东懵了!

磅!罚没5700万元!审计康美药业的会计师事务所收到行政处罚决定书!

两个月71家上市公司涉嫌信披违规,多次“踩红线”董秘是否称职?

财务报表的十种操纵方式及审计对策(建议收藏)

上市公司财务造假案例汇编(

如何判断财务数据异常(建议收藏)

浑水公司尽职调查八大手法解析

从大数据看企业内控和舞弊问题

上市未成先入狱!拟上市公司董事长财务总监被判有期徒刑!且无缓刑直接坐牢

刚刚,大华和致同被中注协约谈!

计多注意:财务报表中的各种造假“猫腻”…

重磅!阿里巴巴被罚.28亿元!

上市公司虚增利润34.6亿!

假发票的审计方法

做空机构:德勤不该出具跟谁学年度审计报告的7大理由

评标委员会成员常见的违规操作

宣!乐视连续10年财务造假,贾跃亭被罚2.41亿!股价却暴涨167%!

尴尬!现金流量表错了!上市公司宣布更正年度报告和审计报告!

突发!比亚迪自曝多名员工贪污腐败:私开赌场、收受贿赂,多人被抓突发!

审计人员如何发现财务舞弊的蛛丝马迹?

东方希望:验收、出入库舞弊复盘

突发!445万年薪CFO下课,财务为公司亏损背锅?

中兴通讯内审出手,子公司财务总监开会时被带走

震惊!上市公司被骗10亿牵出财务造假大案,幕后操盘手领刑无期

作业帮、猿辅导被顶格罚款250万!

反舞弊审计问询8大核心技巧

上市公司自查发现资金占用调减货币资金10亿!

上市公司财报造假的乱象、疑点以及信号

合同舞弊【经验分享】

内部审计人员获得企业高管职务侵占审计证据的九种方法

碧桂园90后出纳挪用4800万被抓!“内控”都去哪儿了?

掌握这五重境界,财务造假无所遁形!

私募大V曝光18家上市公司操纵股价,证监会怒了!彻查!

围标、串标、陪标的50种情形!套路深,玩得真!

穿透检查在防范财务舞弊中的应用(附案例应用)

惊天造假!虛增230亿收入!是乐视造假额10倍!

财务舞弊:伪造公章虚构销售合同、ERP系统中虚拟采购收货、生产、发货

内审狠出手…中兴财务总监开会时被抓,美女总裁被判20年!

案例分享:应收账款商业欺诈手法

十大财务造假方法,涉及会计科目深度分析!(含案例解析)

顶格处罚!15家校外培训机构被罚3,650万,多家回应……

11个实用审计途径!高效查出账外账

财务造假虚增收入230亿!董事长董秘财务总监通通被严惩!

上市公司伪造银行单据虚增银行存款80亿!虚增利润20亿元!

改判!瑞华事务所和国信证券全额连带赔偿股民损失!

獐子岛,这次扇贝没跑,股权被拍无人参与,审计出动北斗卫星系统…

深扒!地产营销9大舞弊方式

事务所所长被判刑!因收4000元为投标出具虚假审计报告

从上市公司财务造假分析:“业财融合”反舞弊的必要性

干货!工程结算舞弊的11种表现,及化解方法

企业舞弊案件中“立案难”怎么办?

反舞弊审计的方法与技巧

采购舞弊,应采取怎样的防控措施

利用财务实权贪污腐败的93种常见手法(问题清单)

最新整理 | 企业审计五类220项违法违规行为清单

面整理!报表科目审计常见差错、舞弊线索汇总(建议收藏)

审计为什么不能有效发现舞弊行为?

揭露舞弊审计的10种主要方法

应收账款:抓住财务造假的小辫子

财务舞弊者绕不开的科目:固定资产

案例分析:收入截留舞弊

IPO核查之利用销售价格分析收入舞弊风险

物资采购中经典的反舞弊案例分享

穿透检查在防范财务舞弊中的应用(附案例应用)

存在财务舞弊的并购案例分析!

虚构收入的手法和审计对策

十种审计查账技巧经典汇总

销售舞弊案例及防范措施分享

骗取医保基金审计取证中的难题及对策

经济案件的查账方法与技巧

货币资金造假有哪些形式?

如何进行舞弊审计?

上市公司虚构销售、资金流及长期资产的常见手法

20种舞弊审计方法

相同经济业务审计6类318项违法违规行为清单

干货分享:审计专家分享招投标实用造假“技巧”!

揭秘企业常见的收入舞弊手段

审计多注意:财务报表中的各种造假“猫腻”…

虚假财务报告的6个常见特征

利用发票舞弊的审计方法与技巧

这些回函造假的常见套路,居然骗过了这么多大所

实务案例:税务稽查全过程分析

采购舞弊的发现过程与启示

10个案例分析:招投标违规现象

管理层舞弊的方法及审计应对措施

商业贿赂手段及其审计方法总结

美国上市公司的典型财务舞弊案

报表科目审计常见差错、舞弊线索

如何识别财务舞弊?

采购招投标舞弊22种方式及案例

虚假工程审计技巧

11个实用审计途径高效查出账外账

内部审计中常见的会计舞弊手段

反舞弊中电子数据取证问题

浅谈假发票的审计方法

采购招投标舞弊方式及案例大全(22类)

从三个层面把握索贿情节认定

挪用专项资金审计的几种基本方法

销售-收款业务中的舞弊风险预防(上)

受贿案件的索贿情节如何准确认定

利益输送有哪些常见类型

销售-收款业务中的舞弊风险预防(下)

案例分享:几种应收账款商业欺诈手法

往来款项的舞弊形式与审查方法

如何控制采购回扣

发现财务舞弊和审计线索的十招必杀技巧

审计发现与对策:挤占挪用专项资金的6种形式

财务报告舞弊问题及审计对策

九种舞弊行为的审计查账技巧

上市公司常见四大舞弊套路与识别

反舞弊审计建议

4种审计方法,搞定常见收入舞弊

8类固定资产的18种造假方式

100个典型“串标”迹象

从大数据看企业内控和舞弊问题

银行存款业务的常见漏洞及控制

内容虚假的支出发票如何审计

上市公司管理舞弊的类型及审计对策

反舞弊调查取证的难点及应对策略

审计追查“小金库”的10种方法

职务犯罪原因、审计方法、预防途径(建议收藏)

反舞弊审计的方法与技巧

虚构供应商舞弊怎么查?(案例)

销售舞弊案例及防范措施分享

如何控制采购回扣?5种思路分享

薪酬舞弊调查方法与防范

“吃回扣”的常见手段和处罚规定

舞弊审计的查证思路与技巧

上市公司虚构销售、资金流及长期资产的常见手法

20种舞弊审计方法

虚构收入的手法和审计对策

“小金库”的收支、管理类型和审计查处方法

审计不能有效发现舞弊行为的7个原因

招标采购的舞弊及审查方法

企业重大会计舞弊行为审计方法

三类银行存款舞弊行为的审计方法

受贿案件犯罪金额证据审查重点

货币资金造假有哪些形式?

存货舞弊方式及审计应对措施

企业往来账舞弊方式及审计方法

舞弊风险管理“八步法”

如何发现采购报价中的舞弊行为

【审计方法与管理】

这,不该被审计人员如此“忽视”

最新!国资委重磅发文,深化内审监督,9方面26项举措!附《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》全文

经验分享 | 掌握这些技巧,审计事半功倍

最新重磅!蚂蚁集团科创板、H股上市均暂缓…

关于内部审计沟通,这些障碍和对策要了解

绩效审计10种分析方法+20种评价方法

审计访谈,真没那么简单

外包业务审计方法(附案例)

上市公司审计避坑指南

全过程跟踪审计流程(建议收藏)

难得的审计经验分享:档案管理业务如何审?

审计部部门职责及岗位职责

别再忽略!内部审计不查明问题根本原因,谈何建设性建议

完整的审计整改管理办法(值得收藏)

公司印章管理的十七个核心问题

阿里上市首现亏损77亿

最新!财政部会计司发布5个股份支付准则应用案例

审计询问前的准备如何做?

审计实战经验:嫌疑人谈话快速切入主题十法

审计访谈,真没那么简单

审计注意:企业股改,必须懂得的16大细节操作方法!

并购审计如何做?

内部审计人员:在信任他人的同时保持适当怀疑

CPA们尴尬了!无需到场审计,支付宝和淘宝竟能出审计报告!

5份审计查出问题整改情况报告

写出高水平审计报告的12个技巧

如何提高审计人员的职业怀疑水平?

成功展示内审价值,6点核心建议

编写内部审计程序 15 个核心词的用法与解释

审查调查谈话常用方法策略

审计报告写作常见的几种典型错误提示

内部审计师访谈技巧

内部审计报告的写作方法及结构设计

如何提高专项审计报告撰写质量

内部审计实务的10条核心原则

双重领导引发潜在的内部审计冲突

企业内控三核心与四痛点

企业节能环保项目审计实战经验分享

小型审计部门的十大误区

8大核心原则,内审人一定要知道!

如何进行审计整改?

内部审计数据分析的6大核心要点

审计过程如何发现问题?

计证据的取证方法

如何写好审计建议?

开展绩效审计的方式及主要做法

流程管理的九大原则简析

审前调查应该怎么做?

销售型企业内部审计的优化管理对策

审计底稿,六大禁忌

如何做好审计盘点工作?这8个点很关键!

审计人员必备的Excel技能

6大审计切入点、审查路线图,审计必知!

从事审计工作需要掌握哪些技能?

引用审计依据的四个技巧

内审业务的冲突与沟通

内部审计常用方法介绍

内部审计质量控制的10点技巧分享

审计谈话必会的15大方法及技巧

企业风险管理审计程序及方法

审计沟通与访谈技巧

内部审计方案编制方法

内部审计的基本思路

内审准则系列——审计抽样

史上最全内部审计的完整流程体系!(建议收藏)

内部审计常用方法介绍

内审工作的12心法

审计风险防控应关注的10大环节

十种审计查账技巧经典汇总

这“六个关系”,审计组长须妥善处理!

审计整改流程体系的优化措施

内审立项的方法及步骤

后续审计:审什么?怎么审?

管理效益审计全解析:6大内容、5大方法、3大问题

体系内审流程及现场审核技巧

内部审计绩效考核:22个关键指标

完整的内部审计流程

审查工作中需关注的敏感业务

快速查找审计线索的方法

审计要如何发现问题?

审计发现定性归类解释汇编(十大类)

流程管理与审

【内部控制审计】

告诉你内控自评怎么评:企业内部控制评价指引

报告模板 | 内部控制自我评价报告(分众传媒)

史上最牛!152个常见财务内控问题及产生原因对照表!

华为的内控体系,一文看懂!

13起由内控缺陷引发的典型违法案例(附内控监管要点)

集团财务内控的11个关键点(附合同审核)

基于内部控制的企业财务困境问题思考

内部控制8大漏洞…

10个你必须远离的内控设计弊端

第2201号内部审计具体准则——内部控制审

干货 !史上最全内部审计的完整流程体系!(建议收藏)

八大经典案例告诉你,什么是“致命”的内控缺陷

企业内部治理过程中的20个重点法律风险

内部控制常见的八大漏洞

公司内部审计制度及审计流程图

内部控制审计的程序与方法

内部审计、内部控制审计与企业内部控制评价辨析

内控设计不足引发的十个常见问题

内控审计,要做到“八个好”

如何建立货币资金内控制度

内审准则系列——内部控制审计

内部控制审计六种关系

企业内控流程如何建立?

内控体系建立的四大关键步骤

集团财务内控关键点(附 合同审核)

财务报告内部控制评价实务

【合规审计】

企业合规审计

公司合规风险防控与公司治理

合规九要素:企业全面合规的系统方法

合规管理常见的六大错误认识

合规管理办法》参考

【其他审计】

重大经济事项决策审计四类8个案例解析

实务观点 | 浅谈基金管理公司内部审计:趋势与路径

实用!不良资产收“包”技巧和转让流程的12个步骤!

内部审计快速启动数据分析的六大要点

国企内部审计面临的几个问题及解决对策

审计新领域:公共信息审计

酒店行业的审计攻略

行政事业单位常见财务管理问题清单

项目尽调中的财务分析实务解析!

科创板上市企业财务报表审计4大重点关注的问题

企业破产清算审计报告的要点

物流运输审计关注点、审计程序及物流基础知识

一文了解并掌握信审全流程

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信贷审计之账户审查技巧

上市公司审计避坑指南

物流管理的10大漏洞

从三例审计实践谈对管理审计的认识

什么是战略审计?怎么审?

巡察工作财务审查与审计的结合点

绩效审计常用的证据收集方法

政府投资审计项目务必关注的7大问题(附改进措施)

房地产行业的审计思路

物业审计必备的14条法律知识

外包业务审计方法

不良资产项目现场要如何尽调审计

物流企业的内部审计解析

IPO企业股权激励工具关注的审计重点

破产审计的重点

企业全流程管理十步法

某汽车集团内部审计体制创新经验

汽车4S店审计重点、关键审计方法总结

会议记录的审计方法

12个案例揭示隐性关联交易

制度模板汇编

制度模板 | 内部审计章程模板

内审报告模板 | XX国有房产招租管理专项审计报告(建议收藏)

一份专业的采购专项审计方案(参考模板)

合规审计实施制度模板

某知名上市公司税务风险管理制度

某地产公司采购管理制度和招标方法

完整的审计整改管理办法模板某公司离任审计制度

一份完整的绩效审计报告格式

内部控制审计报告通用模板(收藏)

《合规管理办法》参考

某上市公司内部审计制度

某知名上市公司税务风险管理制度

某上市公司反舞弊与举报制度

企业内部审计经典案例参考

物资采购专项审计报告

企业全面风险管理办法

某地产公司采购管理制度和招标方法

任期经济责任审计报告

差旅费专项审计报告(建议收藏)

公司货币资金管理审计报告(征求意见稿)

采购部内控审计报告(建议收藏)

完整的审计整改管理办法模板

经济责任审计工作方案

离任审计报告

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公司内部审计制度及审计流程图

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